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興泰控股內部審計項目與理論研究兩項工作獲全市通報表彰

發布時間:2023-01-17 10:36閱讀次數:
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為進一步提高內部審計項目質量和專業水平,促進理論與實踐融合共進,近日,市審計局通報了全市2021年優秀內部審計項目、2022年內部審計理論研究兩項工作情況,興泰控股審計稽核部報送的《合肥市興泰擔保資產管理有限公司主要負責人任中經濟責任審計》項目及《風險導向的增值型內部審計在國有企業中的應用研究——以某地方金融控股集團為例》論文分別榮獲三等獎及優秀獎。

此次優秀內部審計項目評選、內部審計理論研討兩項工作均由市審計局主導開展,對各參選單位2021年度內部審計項目質量情況及2022年內部審計理論研究開展情況進行評判,是對審計理論學習、審計業務實操的“雙向”考核。集團公司首次參評并榮獲獎項,既是對集團內部審計工作成效的肯定,也是對下一步審計工作開展的鞭策與期許。

近年來,在市審計局、市國資委及集團公司黨委的堅強領導下,集團內部審計工作始終堅持“以風險為導向、以治理與控制為主線、以協同聯動為機制”的原則,緊密圍繞集團發展戰略和年度重點工作,創新工作思路、拓展審計領域,聚焦審計質量把控、推深做實課題研究,強化審計成果運用、加強審計整改跟蹤督促,在初步實現經濟責任審計“全覆蓋”的同時,適時開展各類專項檢查工作,為集團各項重點任務的完成、改革任務的推進、高質量發展發揮了審計保障作用。

下一步,集團審計稽核部將以此次通報表彰為契機,堅持“邊研究、邊實踐、邊總結、邊提升”,促進審計研究的能力水平,拓寬審計項目開展的廣度與深度,持續推進集團公司內部審計工作邁上新臺階。(集團審計稽核部 汪一凡)

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